Постановление № 99 от 25.12.2014 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014 г.
|
|
№ 99
|
|
х. Талловеров
|
|
О внесении изменений в постановление Администрации Талловеровского сельского поселения от 10.10.2013 № 60 «Об утверждении муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»
|
В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 30.08.2013г. № 51 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского поселения», и в целях приведения объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения от 20.12.2013 №46 «О бюджете Талловеровского сельского поселения Кашарского района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» (с учетом всех внесенных изменений), решением Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения от 24.12.2014 №80 «О бюджете Талловеровского сельского поселения Кашарского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», Администрация Талловеровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Талловеровского сельского поселения от 10.10.2013 № 60 «Об утверждении муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»:
строку:
«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 2379,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1142,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 405,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 172,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 164,7 тыс.рублей;
в 2018 году - 164,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 164,7 тыс.рублей;
в 2020 году – 164,7 тыс. рублей;
|
»
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 3239,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1447,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 664,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 323,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 309,5 тыс.рублей;
в 2018 году - 164,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 164,7 тыс.рублей;
в 2020 году – 164,7 тыс. рублей;
|
».
1.2. В разделе 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы»: Систему программных мероприятий по реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»:
«
№
п/п
|
Наименование целевых индикаторов и показателей программы
|
Местный бюджет (тыс.руб.)
|
||
2014г
|
до 2020г
|
Всего
|
||
1
|
Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей
|
500,0
|
154,8
|
654,8
|
2
|
Бурение резервной артскважины
|
_
|
100,0
|
100,0
|
3
|
Оформление кадастровых паспортов
|
89,0
|
_
|
89,0
|
4
|
Установка водонапорной башни Рожновского
|
50,0
|
_
|
50,0
|
5
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
_
|
100,0
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
429,3
|
735,2
|
1164,5
|
7
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
|
74,4
|
146,4
|
220,8
|
|
Итого:
|
1142,7
|
1236,4
|
2379,1
|
»
изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
|
Наименование целевых индикаторов и показателей программы
|
Местный бюджет (тыс.руб.)
|
||
2014г
|
до 2020г
|
Всего
|
||
1
|
Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей
|
856,0
|
200,0
|
1056,0
|
2
|
Бурение резервной артскважины
|
_
|
100,0
|
100,0
|
3
|
Оформление кадастровых паспортов
|
89,0
|
125,2
|
214,2
|
4
|
Установка водонапорной башни Рожновского
|
_
|
_
|
_
|
5
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
_
|
100,0
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
429,3
|
1193,3
|
1622,6
|
7
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
|
72,8
|
73,7
|
146,5
|
|
Итого:
|
1447,1
|
1792,2
|
3239,3
|
»
1.3. В разделе 3 «Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий»:
Информацию об основных мероприятиях программы
«
№ п/п
|
Мероприятия
|
Параметры объекта
|
Сумма финансирования всего, тыс.руб.
|
Источник финансирования
|
Затраты на проведение работ, тыс. руб.
|
|
2014
|
План до 2020 г.
|
|||||
1
|
Реконструкция и расширение действующих сетей
|
1,0 км
|
654,8
|
местный бюджет
|
500,0
|
154,8
|
2
|
Бурение резервной скважины,
|
2 шт.
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
3
|
Оформление кадастровых паспортов
|
_
|
89,0
|
|
89,0
|
_
|
4
|
Установка Водонапорной башни Рожновского 25 м?
|
1 шт.
|
50,0
|
местный бюджет
|
50,0
|
_
|
5
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
2,0 км
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
16,2 км
|
1164,5
|
местный бюджет
|
429,3
|
735,2
|
7
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
|
_
|
220,8
|
|
74,4
|
146,4
|
ИТОГО:
|
2379,1
|
|
1142,7
|
1236,4
|
»
изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
|
Мероприятия
|
Параметры объекта
|
Сумма финансирования всего, тыс.руб.
|
Источник финансирования
|
Затраты на проведение работ, тыс. руб.
|
|
2014
|
План до 2020 г.
|
|||||
1
|
Реконструкция и расширение действующих сетей
|
1,0 км
|
1056,0
|
местный бюджет
|
856,0
|
200,0
|
2
|
Бурение резервной скважины,
|
2 шт.
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
3
|
Оформление кадастровых паспортов
|
_
|
214,2
|
|
89,0
|
125,2
|
4
|
Установка Водонапорной башни Рожновского 25 м?
|
1 шт.
|
_
|
местный бюджет
|
_
|
_
|
5
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
2,0 км
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
16,2 км
|
1622,6
|
местный бюджет
|
429,3
|
1193,3
|
7
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
|
_
|
146,5
|
|
72,8
|
73,7
|
ИТОГО:
|
3239,3
|
|
1447,1
|
1792,2
|
».
1.4. В разделе 4 «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы» абзац:
«Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 2379,1 тыс. рублей (в текущих ценах)»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 3239,3 тыс. рублей (в текущих ценах)»
1.5. В подразделе 7.1 раздела 7 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»:
строку:
«
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 2158,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1068,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 332,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 99,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 164,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 164,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 164,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 164,7 тыс. рублей;
обеспечение программы осуществляется за счет местного бюджета.
|
»
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 3092,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1374,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 591,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 323,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 309,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 164,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 164,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 164,7 тыс. рублей;
обеспечение программы осуществляется за счет местного бюджета.
|
».
1.6. В разделе 7.3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
Систему мероприятий по реализации подпрограммы Талловеровского сельского поселения «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»:
«
№
п/п
|
Наименование целевых индикаторов и показателей программы
|
Местный бюджет (тыс.руб.)
|
||
2014г
|
до 2020г
|
Всего
|
||
1
|
Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей
|
500,0
|
154,8
|
654,8
|
2
|
Бурение резервной артскважины
|
_
|
100,0
|
100,0
|
3
|
Оформление кадастровых паспортов
|
89,0
|
_
|
89,0
|
4
|
Установка водонапорной башни Рожновского
|
50,0
|
_
|
50,0
|
5
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
_
|
100,0
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
429,3
|
735,2
|
1164,5
|
|
Итого:
|
1068,3
|
1090,0
|
2158,3
|
»
изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
|
Наименование целевых индикаторов и показателей программы
|
Местный бюджет (тыс.руб.)
|
||
2014г
|
до 2020г
|
Всего
|
||
1
|
Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей
|
856,0
|
200,0
|
1056,0
|
2
|
Бурение резервной артскважины
|
_
|
100,0
|
100,0
|
3
|
Оформление кадастровых паспортов
|
89,0
|
125,2
|
214,2
|
4
|
Установка водонапорной башни Рожновского
|
_
|
_
|
_
|
5
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
_
|
100,0
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
429,3
|
1193,3
|
1622,6
|
|
Итого:
|
1374,3
|
1718,5
|
3092,8
|
»
1.7. В разделе 7.4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий»
Информацию об основных мероприятиях подпрограммы:
«
№ п/п
|
Мероприятия
|
Параметры объекта
|
Сумма финансирования, тыс.руб.
|
Источник финансирования
|
Затраты на проведение работ, тыс. руб.
|
|
2014
|
План до 2020 г.
|
|||||
1
|
Реконструкция и расширение действующих сетей
|
1,0 км
|
654,8
|
местный бюджет
|
500,0
|
154,8
|
2
|
Бурение резервной скважины
|
2 шт.
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
3
|
оформление кадастровых паспортов
|
_
|
89,0
|
местный бюджет
|
89,0
|
_
|
4
|
Установка Водонапорной башни Рожновского 25 м?
|
1 шт.
|
50,0
|
местный бюджет
|
50,0
|
_
|
5
|
Увеличение протяженности сетей наружного (уличного) освещения
|
2,0 км
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
16,2 км
|
1164,5
|
местный бюджет
|
429,3
|
735,2
|
ИТОГО:
|
2158,3
|
|
1068,3
|
1090,0
|
»
изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
|
Мероприятия
|
Параметры объекта
|
Сумма финансирования, тыс.руб.
|
Источник финансирования
|
Затраты на проведение работ, тыс. руб.
|
|
2014
|
План до 2020 г.
|
|||||
1
|
Реконструкция и расширение действующих сетей
|
1,0 км
|
1056,0
|
местный бюджет
|
856,0
|
200,0
|
2
|
Бурение резервной скважины
|
2 шт.
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
3
|
оформление кадастровых паспортов
|
_
|
214,2
|
местный бюджет
|
89,0
|
125,2
|
4
|
Установка Водонапорной башни Рожновского 25 м?
|
1 шт.
|
_
|
местный бюджет
|
_
|
_
|
5
|
Увеличение протяженности сетей наружного (уличного) освещения
|
2,0 км
|
100,0
|
местный бюджет
|
_
|
100,0
|
6
|
Содержание сетей уличного освещения
|
16,2 км
|
1622,6
|
местный бюджет
|
429,3
|
1193,3
|
ИТОГО:
|
3092,8
|
|
1374,3
|
1718,5
|
»
1.8. Разделе 7.5 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы»
Абзац;
«Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 2158,3 тыс. рублей (в текущих ценах)»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 3092,8 тыс. рублей (в текущих ценах)»
1.9. Подраздел 8.1. Раздела 8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
строку:
«
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 220,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
в 2014 году – 74,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 73,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 73,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей
|
»
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 146,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
в 2014 году – 72,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 73,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей
|
».
1.10. Раздел 8.5. «Информация по ресурсному обеспечению»
Строку:
«Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 гг. составит 220,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 74,4 тыс.рублей;
в 2015 году – 73,2 тыс.рублей;
в 2016 году – 73,2 тыс.рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.»
изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 гг. составит 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 72,8 тыс.рублей;
в 2015 году – 73,7 тыс.рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.»
1.11. Приложение №3 к Муниципальной программе Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы:
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники муниципальной программы
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. рублей), годы
|
|||||||||
ГРБС
|
Р3Пр
|
ЦСР
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Муниципальная программа
|
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
1142,7
|
405,4
|
172,2
|
164,7
|
164,7
|
164,7
|
164,7
|
Подпрограмма
|
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
500,0
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
Основное мероприятие 1.1
|
Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей, включая разработку проектно-сметной документации
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
500,0
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
25,8
|
Мероприятие 1.1.1
|
Бурение резервной скважины, оформление кадастровых паспортов
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
_
|
16,6
|
16,6
|
16,6
|
16,6
|
16,6
|
17
|
Мероприятие
1.1.2.
|
Оформление кадастровых паспортов
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
89,0
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
Мероприятие 1.1.3
|
Установка водонапорной башни Рожновского
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
50,0
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Содержание сетей уличного освещения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
429,3
|
122,5
|
122,5
|
123,0
|
123,0
|
122,5
|
121,7
|
Мероприятие 2.1.1
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
_
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
_
|
Подпрограмма
|
Обеспечение реализации государственной программы
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
74,4
|
73,2
|
73,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
изложить в следующей редакции:
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники муниципальной программы
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. рублей), годы
|
|||||||||
ГРБС
|
Р3Пр
|
ЦСР
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Муниципальная программа
|
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
1447,1
|
664,9
|
323,7
|
309,5
|
164,7
|
164,7
|
164,7
|
Подпрограмма
|
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
856,0
|
50,0
|
-
|
-
|
100
|
50
|
-
|
Основное мероприятие 1.1
|
Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей, включая разработку проектно-сметной документации
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
856,0
|
50,0
|
-
|
-
|
100
|
50
|
-
|
Мероприятие 1.1.1
|
Бурение резервной скважины, оформление кадастровых паспортов
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
_
|
_
|
_
|
_
|
33,2
|
33,2
|
33,6
|
Мероприятие
1.1.2.
|
Оформление кадастровых паспортов
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
89,0
|
75,0
|
32,2
|
18
|
_
|
_
|
_
|
Мероприятие 1.1.3
|
Установка водонапорной башни Рожновского
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Содержание сетей уличного освещения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
429,3
|
466,2
|
291,5
|
291,5
|
31,5
|
44,1
|
68,5
|
Мероприятие 2.1.1
|
Увеличение протяженности уличного освещения
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
37,4
|
62,6
|
Подпрограмма
|
Обеспечение реализации государственной программы
|
Администрация Талловеровского сельского поселения
|
951
|
Х
|
Х
|
Х
|
72,8
|
73,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Соколова Ю.И.
Глава Талловеровского
сельского поселения А.А.Чигридов